大连重工: 内部控制审计报告
来源:证券之星    2023-04-21 00:20:23

大连华锐重工集团股份有限公司


(资料图片仅供参考)

   众环审字(2023)3200029号

                                     众环审字(2023)3200029 号

大连华锐重工集团股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大

连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“大连重工公司”)2022 年 12 月 31 日的财务报告

内部控制的有效性。

  一、大连重工公司对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、

                《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大连重工公司董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,大连华锐重工集团股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

                  审计报告第1页共   2   页

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)            中国注册会计师:

                                                刘艳

                              中国注册会计师:

                                                高原

      中国·武汉                       2023年04月19日

               审计报告第2页共   2   页

查看原文公告

Copyright   2015-2022 世纪玩具网 版权所有  备案号:京ICP备2021034106号-22   联系邮箱:55 16 53 8@qq.com

回顶部